达实智能:2021年年度报告(17)
时间:2023-11-07 05:59 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
报告期内,公司推出“源自易经的企业白皮书”,使达实企业哲学得到进一步提升。通过《易经》《道德经》《大学》等百日学习活动,建立与供应商和客户的链接,积极传播中国文化的精髓,以丰富的内在精神财富与大家分享。 1.2.8 持续防范和化解经营风险 1.2.8.1 持续加强资金管理 报告期内,公司一方面加强维护及拓展融资渠道,强化集团资金管理,防控债务风险,调整融资结构,提高综合融资效率,各项偿债指标良好;另一方面,加强项目管控与应收账款的催收力度,对应收账款进行多维度管理,实时跟进关键项目收入进展情况,重点关注疑难应收账款落实,加快资产周转,提升应收账款的周转率,提升公司的经营活动现金流。 1.2.8.2 积极应对个别地产客户兑付危机带来的风险 报告期内,面对个别地产客户兑付危机,公司高度关注,通过每周编制周报提交管理层、成立“风险处理小组”跟踪处理相关事项、积极推进已完工项目的验收及结算工作、改变与个别地产客户现有工程的结算方式等途径,多方位、多渠道降低公司风险,并与问题项目及项目所在地政府保持密切沟通,共商解决之道。管理层基于真实反映公司资产状态及保护股东权益的考虑,财务上做了资产减值处理,相关催收工作仍在积极推进当中。 1.2.8.3 加强人力投入,PPP项目建设交付稳健推进 报告期内,公司加强对资金投入较大的3个PPP项目的人力配备,克服疫情困难,在建设交付方面均取得重大进展。其中,洪泽项目基本完工,完成政府考核;桃江项目完成五方主体验收;淮南项目建设过程中产生的施工问题也得到有效解决,项目团队付出的努力和取得的成绩得到了当地政府和人民群众的高度评价。 综上,管理层认为,本报告期公司收入及利润的减少主要是由个别地产客户自身兑付危机影响公司项目回款所导致。公司创新能力及业务组织能力有所提升,公司在主要产品及服务领域的综合竞争力及长期盈利能力未受影响。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,163,998,559.87 100% 3,210,988,541.82 100% -1.46% 分行业 信息技术服务业 3,163,998,559.87 100.00% 3,210,988,541.82 100.00% -1.46% 分产品 解决方案 2,563,504,843.48 81.02% 2,678,766,815.42 83.42% -4.30% 产品及服务 392,971,704.71 12.42% 323,333,131.31 10.07% 21.54% 其他 207,522,011.68 6.56% 208,888,595.09 6.51% -0.65% 分地区 华南地区 1,061,859,500.37 33.56% 1,164,014,252.55 36.25% -8.78% 华东地区 1,296,373,982.61 40.97% 795,022,447.45 24.76% 63.06% 华中地区 251,623,805.68 7.95% 263,648,574.11 8.21% -4.56% 西南地区 182,411,812.82 5.77% 546,423,810.42 17.02% -66.62% 北方地区 370,056,798.21 11.70% 441,879,457.29 13.76% -16.25% 境外地区 1,672,660.18 0.05% 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位:元 2021年度 2020年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 617,423,290.31 909,339,956.33 823,205,065.36 814,030,247.87 438,692,564.21 906,231,609.87 742,462,671.71 1,123,601,696.03 归属于上市公司股东的净利润 52,385,035.99 110,504,398.82 83,661,813.43 -746,211,109.57 22,497,785.68 115,506,127.47 72,676,162.12 104,601,451.11 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 分产品 解决方案 2,563,504,843.48 1,985,872,483.98 22.53% -4.30% -3.12% -0.94% 产品及服务 392,971,704.71 127,182,496.19 67.64% 21.54% 21.06% 0.13% 其他 207,522,011.68 63,336,308.82 69.48% -0.65% -26.57% 10.77% 分地区 华南地区 1,061,859,500.37 706,597,176.10 33.46% -8.78% -6.04% -1.94% 华东地区 1,296,373,982.61 907,377,771.41 30.01% 63.06% 59.18% 1.70% 华中地区 251,623,805.68 169,422,030.86 32.67% -4.56% -6.65% 1.51% 西南地区 182,411,812.82 116,039,010.41 36.39% -66.62% -72.24% 12.89% 北方地区 370,056,798.21 276,670,553.14 25.24% -16.25% -13.45% -2.42% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 行业分类 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息技术服务业 2,176,391,288.99 100.00% 2,241,236,748.38 100.00% -2.89% 单位:元 产品分类 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 解决方案 1,985,872,483.98 91.25% 2,049,927,672.37 91.47% -3.12% 产品及服务 127,182,496.19 5.84% 105,054,934.77 4.70% 21.06% 其他 63,336,308.82 2.91% 86,254,141.24 3.86% -26.57% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 注销情况如下: 名称 子公司级次 变动原因 注销时点 深圳达实智慧医疗有限公司 一级子公司 清算注销 2021年8月26日 云浮市济天企业管理有限公司 二级子公司 清算注销 2021年7月22日 新设情况如下: 名称 子公司级次 股权取得方式 股权取得时点 新增方式 保定达实智慧医疗科技有限公司 一级子公司 货币出资 2021年9月16日 新设 宿州达实智慧医疗科技有限公司 一级子公司 货币出资 2021年1月29日 新设 处置情况如下: 名称 子公司级次 股权处置比例(% ) 股权处置方式 丧失控制权的时点 深圳达实旗云智慧医疗有限公司 一级子公司 16.00 现金交易 2021年10月18日 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 722,644,389.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 245,073,854.60 7.75% 2 第二名 165,775,229.35 5.24% 3 第三名 124951371.48 3.95% 4 第四名 106,064,942.93 3.35% 5 第五名 80,778,990.83 2.55% 合计 -- 722,644,389.19 22.84% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 727,940,977.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.44% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 第一名 437,295,675.92 13.48% 2 第二名 99,915,276.34 3.08% 3 第三名 80,581,341.41 2.48% 4 第四名 59,011,771.67 1.82% 5 第五名 51,136,912.64 1.58% 合计 -- 727,940,977.98 22.44% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 310,592,833.88 265,869,433.68 16.82% 主要系公司员工人数增加、本年度员工薪酬增加所致。 管理费用 180,054,930.29 178,445,662.26 0.90% 财务费用 61,897,535.85 59,610,023.87 3.84% 研发费用 107,928,547.58 80,305,285.44 34.40% 主要系公司本年度研发项目增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 (责任编辑:admin) |