雅创电子:2021年年度报告(13)
时间:2024-03-03 23:05 来源:网络整理 作者:墨客科技 点击:次
报告期内,公司经营稳健强劲,发展势头向好,实现业绩规模与利润水平的双重增长。公司实现营业收入141,784.74万元,较上年同期增长29.16%;其中电子元器件分销业务收入133,546.33万元,较上年同期增长27.33%,所占收入比例为94.19%,分销产品的毛利率为16.82%,较上年同期增长2.88%,主要是产品结构的优化,高利润的产品实现较快的成长性;电源管理IC实现营业收入为7,214.85万元,较上年同期增长69.26 %;IC产品的毛利率为39.22%,较上年同期增长6.67%,主要是随着销售额的增加,成本优势逐渐突显;实现归属于上市公司股东的净利润9,240.66万元,较上年同期增长55.16%。公司盈利水平有较大幅度提升。 报告期内,公司销售费用4,550.28万元,较上年同期增长40.16%,主要系报告期内销售收入上升,人员扩充,销售人员工资及福利费用增加所致;公司管理费用3,432.20万元,较上年同期增长36.33%,主要系报告期内人员扩充,管理人员工资及福利费用增加所致;公司的研发费用3,679.09万元,较上年同期增长65.59%,报告期内公司研发人员扩充,薪资增加,不断加大研发投入所致。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,417,847,418.25 100% 1,097,734,001.29 100% 29.16% 分行业 电子元器件分销 1,335,463,260.27 94.19% 1,048,803,794.73 95.54% 27.33% 电源管理IC设计 72,148,543.24 5.09% 42,624,623.90 3.88% 69.26% 技术服务 9,482,447.15 0.67% 5,659,813.09 0.52% 67.54% 其他业务 753,167.59 0.05% 645,769.57 0.06% 16.63% 分产品 光电器件 506,847,665.27 35.75% 373,411,223.66 34.02% 35.73% 被动元器件 281,849,471.44 19.88% 157,296,658.49 14.33% 79.18% 分立半导体 249,125,375.53 17.57% 203,484,927.94 18.54% 22.43% 存储芯片 192,741,852.66 13.59% 206,595,579.36 18.82% -6.71% 电源管理IC 72,148,543.24 5.09% 42,624,623.90 3.88% 69.26% 非存储芯片 58,230,528.74 4.11% 36,179,673.49 3.30% 60.95% 其他分销产品 46,668,366.63 3.29% 71,835,731.79 6.54% -35.03% 电子元器件技术服务 9,482,447.15 0.67% 5,659,813.09 0.52% 67.54% 其他业务收入 753,167.59 0.05% 645,769.57 0.06% 16.63% 分地区 大陆地区 1,283,207,911.84 90.50% 976,146,605.17 88.92% 31.46% 港澳台 66,467,500.35 4.69% 65,930,451.72 6.01% 0.81% 海外地区 68,172,006.06 4.81% 55,656,944.40 5.07% 22.49% 分销售模式 电子元器件业务(直销) 1,335,463,260.27 94.19% 1,048,803,794.73 95.54% 27.33% IC业务(直销) 41,751,955.73 2.94% 11,931,241.43 1.09% 249.94% IC业务(分销) 30,396,587.51 2.14% 30,693,382.47 2.80% -0.97% 技术服务业务(直销) 9,482,447.15 0.67% 5,659,813.09 0.52% 67.54% 其他业务收入 753,167.59 0.05% 645,769.57 0.06% 16.63% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件分销 1,335,463,260.27 1,110,843,062.18 16.82% 27.33% 23.08% 2.88% 分产品 光电器件 506,847,665.27 414,189,424.79 18.28% 35.73% 33.06% 1.64% 被动元器件 281,849,471.44 219,827,666.99 22.01% 79.18% 72.14% 3.19% 分立半导体 249,125,375.53 212,039,035.20 14.89% 22.43% 18.52% 2.81% 存储芯片 192,741,852.66 169,641,513.12 11.99% -6.71% -10.54% 3.77% 分地区 大陆地区 1,283,207,911.83 1,052,625,172.78 17.97% 31.46% 26.47% 14.73% 分销售模式 电子元器件业务分销 1,335,463,260.27 1,110,843,062.18 16.82% 27.33% 23.08% 2.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2021年 2020年 同比增减 电子元器件销售 销售量 片 4,889,453,888 3,407,296,459 43.50% 库存量 片 1,480,984,102 866,360,055 70.94% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2021年度,公司积极开拓市场,销售收入较上年同期增加29.16%,导致销售数量的增加;销售数量的增速超过销售额的增速是由于产品结构的原因,主要是报告期内公司被动元器件的销售额有显著提升,数量多是该产品的特性;库存数量增加主要是公司销售额增加,备货扩大所致。 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元器件分销 产品采购成本 1,110,843,062.18 95.71% 902,559,650.24 96.44% 23.08% 电源管理IC设计 产品成本 43,849,330.12 3.78% 28,749,687.48 3.07% 52.52% 技术服务 成本 5,395,401.80 0.46% 3,991,935.54 0.43% 35.16% 其他业务 成本 576,410.95 0.05% 570,358.82 0.06% 1.06% 单位:元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光电器件 产品采购成本 414,189,424.79 35.69% 311,287,212.29 33.26% 33.06% 说明 报告期内,营业成本的增加主要系报告期内收入增长所致。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 342,582,506.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.16% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 客户一 115,470,996.88 8.14% 2 客户二 69,876,956.93 4.93% 3 客户三 60,769,369.53 4.29% 4 客户四 52,168,897.32 3.68% 5 客户五 46,220,638.84 3.26% 合计 -- 344,506,859.49 24.30% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 824,243,977.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 供应商一 282,528,307.09 23.27% 2 供应商二 196,948,404.93 16.22% 3 供应商三 216,143,554.37 17.80% 4 供应商四 76,134,308.95 6.27% 5 供应商五 52,489,402.00 4.32% 合计 -- 824,243,977.34 67.87% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位:元 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 销售费用 45,502,787.77 32,464,873.54 40.16% 主要系报告期内销售收入上升,人员扩充,销售人员工资及福利费用增加所致; 管理费用 34,321,956.84 25,175,115.31 36.33% 主要系报告期内人员扩充,管理人员工资及福利费用增加所致; 财务费用 14,951,038.11 8,900,551.09 67.98% 主要系2020年度人民币大幅升值,产生较大的汇兑收益,2021年度汇率无大幅变化; 研发费用 36,790,920.82 22,218,259.78 65.59% 主要系报告期内公司研发人员扩充,薪资增加,不断加大研发投入所致; 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 (责任编辑:admin) |